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政法委2015年部门决算公开说明及收支总表
发布者:lysoo 发布时间:2016-1-22 阅读:12577

中共响水县委政法委2015年度部门决算公开说明

 

一、部门职责及部门决算单位构成
中共响水县委政法委是县委领导管理政法工作的职能部门, 主要职责: 1、根据中央、省、市为对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查。 2、组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。 3、支持和监督县政法各部门依法行使职权,指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究、协调有争议重大、疑难案件。 4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。 6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定,结合本地区实际,统一领导、部署本地区的综合治理工作。 7、认真落实综合治理领导责任制,实行目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。 8、定期分治安形势和综合治理情况,提出相应的工作措施。 9、开展调查研究,不断总结经验,指导面上工作,负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作,实行齐抓共管,充分发挥整体作用。 10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督,决定奖惩事项,提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。 11、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。
 我委为独立核算单位,机关内设办公室、法治办、综治办、执法督查室、国安办等5个室。
 二、部门人员构成 
我委现有编制数13人,其中:行政编制12人,附属编制1人,另有临时人员3人。
三、 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2015年度收入总计579.42万元,其中:财政拨款收入 579.42万元。 2015年度支出总计579.42万元,其中人员经费支出220.04万元,日常公用经费359.38。二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为579.42万元。
四、三公经费增减变化说明
2015年,三公经费总额85.64万元,其中公车运行及维护费27.64万元,较2014年21.24万元有所增加,主要原因是牵头镇区三级平台建设、综治信息化管理、技防村村通工程等任务繁重。公务接待费13.38万元,较2014年12.65万元有所增加,但都在县廉政办下达的额度内,出国经费4.1万元,是省委政法委统一组织的县委常委、政法委书记赴德培法治建设训班。

收入支出决算总表

财决01表

 

编制单位:中国共产党响水县委员会政法委员会                                                    2015年度                       金额单位:元

收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整后预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整后预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整后预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 2,646,800.00 2,646,800.00 5,794,180.12 一、一般公共服务支出 37 2,646,800.00 2,646,800.00 5,654,180.12 一、基本支出 60 2,646,800.00 2,646,800.00 5,794,180.12
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0 0 0 二、外交支出 38 0 0 0 人员经费 61 1,007,000.00 1,007,000.00 2,200,344.60
二、上级补助收入 3 0 0 0 三、国防支出 39 0 0 0 日常公用经费 62 1,639,800.00 1,639,800.00 3,593,835.52
三、事业收入 4 0 0 0 四、公共安全支出 40 0 0 115,000.00 二、项目支出 63 0 0 0
四、经营收入 5 0 0 0 五、教育支出 41 0 0 0 基本建设类项目 64 0 0 0
五、附属单位上缴收入 6 0 0 0 六、科学技术支出 42 0 0 0 行政事业类项目 65 0 0 0
六、其他收入 7 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 43 0 0 0 三、上缴上级支出 66 0 0 0
  8       八、社会保障和就业支出 44 0 0 25,000.00 四、经营支出 67 0 0 0
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 0 0 0 五、对附属单位补助支出 68 0 0 0
  10       十、节能环保支出 46 0 0 0   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0 0 0 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0 0 0 基本支出和项目支出合计 71 5,794,180.12
  13       十三、交通运输支出 49 0 0 0 工资福利支出 72 1,290,804.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0 0 0 商品和服务支出 73 3,087,003.52
  15       十五、商业服务业等支出 51 0 0 0 对个人和家庭的补助 74 909,540.60
  16       十六、金融支出 52 0 0 0 对企事业单位的补贴 75 0
  17       十七、援助其他地区支出 53 0 0 0 债务利息支出 76 0
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0 0 0 基本建设支出 77 0
  19       十九、住房保障支出 55 0 0 0 其他资本性支出 78 506,832.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0 0 0 其他支出 79 0
  21       二十一、其他支出 57 0 0 0   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0 0 0   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0 0 0   82      
本年收入合计 24 2,646,800.00 2,646,800.00 5,794,180.12 本年支出合计 83 2,646,800.00 2,646,800.00 5,794,180.12
用事业基金弥补收支差额 25 0 0 0 结余分配 84 0
年初结转和结余 26 0 0 0 交纳所得税 85 0
基本支出结转 27 0 提取职工福利基金 86 0
项目支出结转和结余 28 0 转入事业基金 87 0
经营结余 29 0 其他 88 0
  30       年末结转和结余 89 0 0 0
  31       基本支出结转 90 0
  32       项目支出结转和结余 91 0
  33       经营结余 92 0
  34         93      
  35         94      
总计 36 2,646,800.00 2,646,800.00 5,794,180.12 总计 95 2,646,800.00 2,646,800.00 5,794,180.12

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 
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