中共响水县委政法委2015年度部门决算公开说明
一、部门职责及部门决算单位构成
中共响水县委政法委是县委领导管理政法工作的职能部门, 主要职责: 1、根据中央、省、市为对政法工作的指示和决定统一全县政法各部门的思想和行动,根据上级党委及政法委的部署,对政法工作作出部署和安排,并对落实情况加强监督检查。 2、组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。 3、支持和监督县政法各部门依法行使职权,指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合,研究、协调有争议重大、疑难案件。 4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部。 6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定,结合本地区实际,统一领导、部署本地区的综合治理工作。 7、认真落实综合治理领导责任制,实行目标管理,把综合治理的各项任务落实到基层。 8、定期分治安形势和综合治理情况,提出相应的工作措施。 9、开展调查研究,不断总结经验,指导面上工作,负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作,实行齐抓共管,充分发挥整体作用。 10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督,决定奖惩事项,提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。 11、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。
我委为独立核算单位,机关内设办公室、法治办、综治办、执法督查室、国安办等5个室。
二、部门人员构成
我委现有编制数13人,其中:行政编制12人,附属编制1人,另有临时人员3人。
三、 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2015年度收入总计579.42万元,其中:财政拨款收入 579.42万元。 2015年度支出总计579.42万元,其中人员经费支出220.04万元,日常公用经费359.38。二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为579.42万元。
四、三公经费增减变化说明
2015年,三公经费总额85.64万元,其中公车运行及维护费27.64万元,较2014年21.24万元有所增加,主要原因是牵头镇区三级平台建设、综治信息化管理、技防村村通工程等任务繁重。公务接待费13.38万元,较2014年12.65万元有所增加,但都在县廉政办下达的额度内,出国经费4.1万元,是省委政法委统一组织的县委常委、政法委书记赴德培法治建设训班。
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:中国共产党响水县委员会政法委员会 2015年度 金额单位:元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整后预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整后预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整后预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,646,800.00 |
2,646,800.00 |
5,794,180.12 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
2,646,800.00 |
2,646,800.00 |
5,654,180.12 |
一、基本支出 |
60 |
2,646,800.00 |
2,646,800.00 |
5,794,180.12 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
0 |
0 |
二、外交支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
人员经费 |
61 |
1,007,000.00 |
1,007,000.00 |
2,200,344.60 |
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
0 |
0 |
三、国防支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
日常公用经费 |
62 |
1,639,800.00 |
1,639,800.00 |
3,593,835.52 |
三、事业收入 |
4 |
0 |
0 |
0 |
四、公共安全支出 |
40 |
0 |
0 |
115,000.00 |
二、项目支出 |
63 |
0 |
0 |
0 |
四、经营收入 |
5 |
0 |
0 |
0 |
五、教育支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
基本建设类项目 |
64 |
0 |
0 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
0 |
0 |
六、科学技术支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
行政事业类项目 |
65 |
0 |
0 |
0 |
六、其他收入 |
7 |
0 |
0 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0 |
0 |
25,000.00 |
四、经营支出 |
67 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
5,794,180.12 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
1,290,804.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
3,087,003.52 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
909,540.60 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
506,832.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0 |
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,646,800.00 |
2,646,800.00 |
5,794,180.12 |
本年支出合计 |
83 |
2,646,800.00 |
2,646,800.00 |
5,794,180.12 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
0 |
0 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0 |
年初结转和结余 |
26 |
0 |
0 |
0 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0 |
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
0 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
0 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0 |
经营结余 |
29 |
— |
— |
0 |
其他 |
88 |
— |
— |
0 |
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
0 |
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
0 |
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0 |
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
总计 |
36 |
2,646,800.00 |
2,646,800.00 |
5,794,180.12 |
总计 |
95 |
2,646,800.00 |
2,646,800.00 |
5,794,180.12 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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